农产品“一带一路”商业计划书
一、项目背景
广西位于北纬20°54′~26°23′,地处亚热带,天然香料生产具有得天独厚的自然条件。中国广西面积240100平方公里,东西跨7个经度,南北跨6个纬度,境内大体可分为北热带常绿季雨林带,南亚热带季风常绿阔叶林带和中亚热带常绿阔叶林带,气温冬暖夏长,雨量充沛,在茂密的森林中和开阔的盆地里,生长着90余科600多种天然香料作物。八角、桂皮是其中的特优产品。同时广西是国际市场天然香料供应的重要地区。中国传统的大宗出口产品干八角和八角油,是国际市场的紧俏商品,而且中国是唯一可以批量提供八角干果及其加工产品的国家。八角干果出口主要销往印度、缅甸、英国、美国、法国、德国、西班牙及东南亚、西欧各国。国际市场的八角油主要来自中国广西,八角茴油出口主要销往法国、美国、新加坡、西班牙、英国、日本、加拿大等56个国家和地区,主要5大出口销售国家和地区是法国、中国香港、美国、新加坡、西班牙。其中法国和美国是八角油的最大消费国。2016年,美国进口八角茴香油26000公斤,其中从香港进口12000公斤,从中国进口14000公斤;进口肉桂油28600公斤,其中从中国进口19600公斤,中国香港进口7000公斤。再次,广西是中国最大的肉桂产区,肉桂规模种植面积5.7万公顷,年产肉桂皮6万吨以上、肉桂油约3000吨,种植面积和肉桂皮产量占中国的50%以上。肉桂皮出口和肉桂油的加工出口量均占中国总量的60%以上。同时广西也是世界八角生产基地,年产量为23万吨以上。
广西地处中国-东盟自由贸易区的中心位置,面向东盟市场,是我国唯一与东盟既有陆地接壤又有海上通道的省区,也是我国进入东盟最便捷的通道。同时,广西也是天然香料资源大省,排名全国第一。
汶莱位于加里曼丹岛的东北部,与广西在地理上接近,海岸线161公里,汶莱地处东南亚中心位置,是传统的穆斯林国家,是理想的清真食品、香料贸易加工和进出口的中心,汶莱高度重视农业加工业的发展,具有很强的地理优势和资源优势。
在此基础上,广西瑞安物流(集团)有限公司与汶莱达成合作意向,充分发挥双方的资源互补性、技术与人才互补性和经济发展水平和市场互补性,本着互惠互利原则,在香料贸易加工,清真食品包装加工,清真食品贸易方面开展广泛合作,共同致力于两国的农产品与农产品加工业发展和对外贸易,通过一系列举措,分阶段达成建成瑞安文莱全球清真食品、香料贸易运营中心一体化建设,让中国,汶莱的香料产品、清真食品产品走向世界。
二、项目总体描述
目前制约中国广西省香料产业发展的主要原因有:
1、产品不能满足国际市场的需要。主要是广西目前的生产技术仍停留在上世纪初级水平上,与国外的高、精、纯要求的天然产品需求有相当大的差距,很难直接进驻国际的行业,难以树立自身品牌。产品严重缺乏市场竞争乏力,这是制约广西天然香料产业全面发展的主要因素。
2、产品质量直接影响价格。目前广西大部分出口的香料产品是初级产品,只能是低质低价。由于营销、运输费用不断上升,使得间接成本不断提高,外贸企业除了创汇,根本无利可图,推销没有积极性,使得原有的市场在逐步萎缩。
3、价格影响生产积极性。由于初级产品价格上不去,生产企业及香料种植业获利较低,严重降低了企业和种植户的积极性,宁可让其烂在地里、枯在树上也不进行采收加工,或者掺杂掺假、以次充好,形成恶性循环。
本项目通过搭建“原料采购+加工+供应链+终端品牌+全球对外贸易”清真食品、香料产销全产业链,采取“农户+基地+加工+公司+营销贸易中心”发展模式,整合资源,融入先进的生产和管理技术,为消费者提供高品质和领先满足公众的清真食品、香料产品需求。
项目估算总投资(含流动资金)5409.95万美元,其中:建筑工程费517.00万美元;设备购置费730.23万美元;预备费124.72万美元,流动资金4000万美元。(备注:因广西八角、桂皮每年只产两季,所以:流动资金按照每一季的原材料采购3000万美元核算的基础上,增加30%的涨价费、物流费等,详见投资估算)
本项目第一期成后,未来10年内综合形成年产值17723.33万美元的规模;其中形成八角粗加工产品5000吨规模,年产值约8866.16万美元;桂皮粗加工产品年产量5000吨,年产值约8866.16万美元能够取得较好的利润水平。
三、项目财务分析
序号 |
指标名称 |
单位 |
指标(单位:万美元 |
备注 |
1 |
建设规模 |
平方米 |
30,500.00 |
建筑面积 |
2 |
总投资 |
万元 |
5,409.95 |
项目一期投资 |
2.1 |
建设投资 |
万元 |
1,409.95 |
|
2.2 |
建设期利息 |
万元 |
0.00 |
|
2.3 |
流动资金 |
万元 |
4,000.00 |
|
3 |
年均营业收入 |
万元 |
17,732.33 |
测算期10年平均 |
4 |
年均总成本费用 |
万元 |
8,984.48 |
测算期10年平均 |
5 |
年均经营成本 |
万元 |
8,930.78 |
测算期10年平均 |
6 |
利润 |
|
|
|
6.1 |
年均利润总额 |
万元 |
8,747.85 |
测算期10年平均 |
6.2 |
年均净利润 |
万元 |
8,747.85 |
测算期10年平均 |
7 |
年上缴税金 |
万元 |
0.00 |
测算期10年平均 |
7.1 |
年上缴营业税金及附加 |
万元 |
0.00 |
测算期10年平均 |
7.2 |
年上缴增值税 |
万元 |
0.00 |
测算期10年平均 |
7.1 |
年均上缴所得税 |
万元 |
0.00 |
测算期10年平均 |
8 |
利润率 |
|
|
测算期10年平均 |
8.1 |
销售利润率 |
% |
49.33% |
测算期10年平均 |
8.2 |
销售净利率 |
% |
49.33% |
测算期10年平均 |
9 |
财务内部收益率 |
% |
507.54% |
税前 |
|
|
% |
507.54% |
税后 |
10 |
投资回收期 |
|
|
|
10.1 |
静态投资回收期 |
年 |
1.26 |
税前,含建设期 |
|
|
年 |
1.26 |
税后,含建设期 |
10.2 |
动态投资回收期 |
年 |
1.28 |
税前,含建设期 |
|
|
年 |
1.28 |
税后,含建设期 |
11 |
财务净现值 |
万元 |
41,200.48 |
税前 |
|
|
万元 |
41,200.48 |
税后 |
12 |
投资利润率 |
% |
161.70% |
年均息税前利润 |
13 |
投资利税率 |
% |
161.70% |
年均利税 |
14 |
盈亏平衡点 |
% |
12.16% |
|
四、项目总投资情况
项目分三期执行。因第二期与三期所需落地时间较长,本商业计划所有规划与财务核算仅对第一期进行测算,待时机成熟时再对第二期、三期进行详细的论证。
项目一期的总投资合计:5409.59万美元,其中固定资金1409.95万美元(设备投资730.23万美元、土建工程投资517.00万美元、工程其他费用38万美元、预备涨价费124.72万美元),流动资金4000.00万美元。(详见附件一)
其中主体土建工程的建设投资如下:
项目二期投资:(待2019年规划)
项目三期投资:(待2020年规划)
五、报告目录
第一章 执行摘要 5
1.1 项目背景 5
1.2 项目概况 6
1.3 项目优势 7
1.3.1 原物料优势 7
1.3.2 市场货源的优势 7
1.3.3 政策优势 7
1.3.4文莱HALAL认证的品牌优势 8
1.3.5销售渠道优势 8
1.4 投资亮点 8
1.4.1 合作的必要性 8
1.4.2财务的可行性 9
第二章 项目介绍 11
2.1 项目名称 11
2.2 项目内容 11
2.3 项目性质 11
2.4 项目地点 11
2.5 投资金额 11
2.6 项目承办单位概况 12
2.6.1 公司名称 12
2.6.2 公司简介 13
2.6.3 公司发展情况 13
2.7 资金来源 13
2.8 建设周期 14
2.9 主要建设内容及规模 14
2.10 主要产品规模 15
2.11 项目投资回收期 16
第三章 项目行业市场分析 17
3.1 天然香料市场分析 17
3.1.1 中国天然香料宏观市场总结 17
3.1.2 中国天然香精香料市场前景分析 18
3.1.3 广西在中国天然香料市场发展现状 19
3.1.4东盟天然香料市场分析 20
3.1.5 全球穆斯林国家(人口)清真食品消费市场分析 21
3.1.6 全球穆斯林国家(人口)天然香精、香料市场分析 23
3.1.7 全球八角、桂皮销量数据统计 25
3.1.8 市场总结 26
3.2 项目竞争力分析 27
3.2.1 供应商的还价能力 27
3.2.2新进入者的威胁 27
3.2.3行业现有企业竞争 27
第四章 商业模式与SWOT分析 29
4.1 项目的商业模式 29
4.2 项目的战略规划 29
4.2.1 市场模式战略选定 29
4.2.2商业模式战略选择 32
4.3 SWOT分析 34
4.3.1 项目投资SWOT分析 34
4.3.2 项目SWOT战略分析 36
第五章 项目产品与研发生产 38
5.1 产品介绍 38
5.1.1 产品名称 38
5.1.2 产品试用领域细分 38
5.1.3 产品定价与典型客户 39
5.1.4 产品年产与盈利方案 39
5.2 包装工艺流程与设备购置 40
5.2.1 产品包装工艺流程 40
5.2.2 项目生产线设备购置 41
第六章 项目建设与运营计划 42
6.1 项目进度计划 42
6.2 项目设备购置 43
6.3 项目建设运营计划 45
6.3.1项目组织机构 45
6.3.2定员定岗 47
6.3.3项目管理措施 47
第七章 财务分析与预测 49
7.1 收入预估 49
7.2 税金估算 49
7.3成本费用估算 49
7.3.1原材料估算 49
7.3.2 动力费用 49
7.3.3工资福利 50
7.3.4折旧 50
7.3.5其他费用 50
7.4 利润估算 50
7.5 财务指标 51
7.5.1财务内部收益率FIRR 51
7.5.2财务净现值FNPV 51
7.5.3项目投资回收期Pt 51
7.6 总投资收益率(ROI) 52
第八章 项目效益分析 53
8.1项目的经济效益分析 53
8.2项目的社会效益分析 54
8.2.1对中国广西 54
8.2.2对汶莱 55
第九章 资金需求与投资者贡献 56
9.1 资金需求及使用规划 56
9.1.1项目投资估算说明 56
9.1.1.1估算范围 56
9.1.1.2 估算依据 56
9.1.2 项目总投资 57
9.1.3固定资产投资 58
9.1.4流动资金 60
9.2资金筹集方式 60
9.2.1项目拟采用的融资方式 60
9.2.2项目融资方案 60
9.3详细使用规划 60
9.4 投资者双方贡献 61
第十章 结论 62
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中金普华产业研究院一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,我们将及时沟通与处理。